問(wèn)題已解決

老師好 申報(bào)印花稅,在國(guó)稅系統(tǒng)里填寫 的時(shí)候,里面有個(gè)填稅依據(jù) 因?yàn)槭菍懚嗌? 含稅的銷售額嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 14:17
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)年后,計(jì)稅依據(jù)的話,合同上面寫的是含稅金額,就填含稅金額。合同上面寫的不含稅金額,就填不含稅金額。合同上面又有含稅又有不含稅,填不含稅金額。沒有合同,印花稅中沒有規(guī)定,簡(jiǎn)易按照含稅金額填
2022 04/12 14:20
84784998
2022 04/12 14:23
沒有合同 小規(guī)模季報(bào), 就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入加稅嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/12 14:29
是的哈,就是營(yíng)業(yè)務(wù)收入入加稅。
84784998
2022 04/12 14:38
減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱選擇哪個(gè)呢 老師
小萬(wàn)老師
2022 04/12 14:49
購(gòu)銷合同的6稅2費(fèi)減半,在采集的時(shí)候不選減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱,在申報(bào)的時(shí)候,減免明細(xì)表會(huì)自動(dòng)減半的
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