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2017年賬簿印花稅的分錄是借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交印花稅么

84785025| 提問時間:2017 04/12 20:13
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84785025
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
這個賬簿印花稅是20元,我是單獨做一筆分錄,還是和銷售合同印花稅一起做在一筆分錄里合適
2017 04/12 20:19
84785025
2017 04/12 20:52
賬簿印花稅需要附什么附件在憑證后面么
84785025
2017 04/13 13:28
老師,你看我寫的最后一筆分錄的摘要正確嗎?還有就是我公司準(zhǔn)備先計提了再叫老板去繳印花稅,這筆帳做在這里正確嗎?要下一個季度做賬的時候才能做借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款,這樣處理正確嗎?謝謝老師
84785025
2017 04/14 12:06
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是那個印花稅的20元的問題,我該怎么做
王雁鳴老師
2017 04/12 20:15
您好,可以的,但是最新規(guī)定,是計提時,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。
王雁鳴老師
2017 04/12 20:20
您好,一起做在一筆分錄就行。
王雁鳴老師
2017 04/12 21:00
您好,附上交稅的憑證即可。
王雁鳴老師
2017 04/13 13:36
您好,最后一筆分錄的摘要正確。這筆帳做在這里正確。要下一個季度做賬的時候才能做借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款,這樣處理正確。
王雁鳴老師
2017 04/14 12:54
您好,您再做個分錄,借,稅金及附加,20元,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,20元。然后把,稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就行了。
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