問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)成本是收到貨款之后結(jié)轉(zhuǎn)還是確認銷售收入后結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是確認銷售收入后結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/12 09:34
鄒老師
2022 04/12 09:43
你好,只要確認銷售收入后,沒收到款項都要先結(jié)轉(zhuǎn)的
現(xiàn)款現(xiàn)結(jié),可以不需要通過應收,應付賬款科目核算?
鄒老師
2022 04/12 09:57
你好,法人收貨款,分錄是
借:其他應收款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
幾筆應收款在一個月,可以記到一張憑證上 的
鄒老師
2022 04/12 10:08
你好
借:應收賬款24057?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:銀行存款 24000,財務費用 57,貸:應收賬款24057
鄒老師
2022 04/12 10:14
你好,可以看做是給對方的優(yōu)惠,所以計入了財務費用?
鄒老師
2022 04/12 10:18
你好,這個就是個人判斷了,沒有統(tǒng)一規(guī)定的??
鄒老師
2022 04/12 10:20
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84785022
2022 04/12 09:36
只要確認銷售收入后,沒收到款項都要先結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84785022
2022 04/12 09:37
現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的必須要通過應付賬款走賬,必須做到一張憑證嗎?
84785022
2022 04/12 09:45
好的,謝謝老師
84785022
2022 04/12 09:46
法人收貨款,可以直接借:其他應付款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,這樣做嗎
84785022
2022 04/12 09:50
幾筆應收款在一個月,可以記到一張憑證上嗎?借:銀行存款,貸:應收a,應收b這樣可以嗎
84785022
2022 04/12 10:04
老師,收款金額和開票金額不一致,比如實際開票金額為24057,對方對公付款24000,做賬要怎么處理
84785022
2022 04/12 10:09
為什么記入財務費用
84785022
2022 04/12 10:10
這個是昨年的賬,客戶今年轉(zhuǎn)過來的,但是少轉(zhuǎn)了57
84785022
2022 04/12 10:17
一般記入財務費用還是記入營業(yè)外支出好些
84785022
2022 04/12 10:19
好的,謝謝
閱讀 103