問題已解決

老師,您好!我公司是跨境公司,地址在保稅區(qū),是向境外進口,電商平臺銷售,跨境電商是不需要給顧客開發(fā)票的,關稅全免,銷售環(huán)節(jié)交稅出保稅區(qū)才交稅的。增值稅按13的7折繳納,而且也是交給海關的。如果銷售商品我們銷售額1000元,企業(yè)所得稅申報也是按 1000元做收入,但是增值稅0申報,是否有問題呢

84784968| 提問時間:2022 04/12 09:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個增值稅收入和所得稅收入要一致
2022 04/12 09:09
84784968
2022 04/12 09:10
我們只需要在海關繳納不需要在稅務交了
84784968
2022 04/12 09:10
那怎么處理呢
84784968
2022 04/12 09:10
而且也是代扣代繳的
84784968
2022 04/12 09:11
貨物進來進保稅倉
樸老師
2022 04/12 09:16
內銷的話要稅局交的哦 出口退稅的也是稅局給退
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