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如果業(yè)務招待費發(fā)生了5萬,2021年無收入,其中3萬屬于不合理的,需要調(diào)增,那么,填匯算清繳表時,業(yè)務招待費稅收金額應該填多少?是0嗎

84784959| 提問時間:2022 04/12 08:56
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你公司是屬于籌建期嗎
2022 04/12 08:57
84784959
2022 04/12 08:59
嗯是的老師
辜老師
2022 04/12 08:59
那你的實收金額是2*0.6=1.2
84784959
2022 04/12 09:00
籌建期,即使無收入,可以按業(yè)務招待費60%算嗎?
辜老師
2022 04/12 09:02
是的,籌建期,業(yè)務招待費的稅前扣除標準是實際發(fā)生額的60%
84784959
2022 04/12 09:05
那么,老師,業(yè)務招待費共5萬,3萬是不合理招待支出,剩余的合理支出2萬,是以這個2萬為基數(shù)?
辜老師
2022 04/12 09:05
是的,按合理支出作為基數(shù)
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