問題已解決

丙公司(一般納稅人)將一臺已經(jīng)使用了一年、購進時不得抵扣且也未抵扣進項稅額的設(shè)備銷售,取得含稅銷售額309000元,則應(yīng)納增值稅是多少

84784994| 提問時間:2022 04/11 19:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 那你們按照簡易計稅報? ?; 增值稅 =? 309000/1.03*2%繳納增值稅??
2022 04/11 19:54
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~