問題已解決
建筑企業(yè),老板墊付買項(xiàng)目上的機(jī)械材料工具等,有的幾十塊,有的幾千塊,分錄怎么做?
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速問速答借工程施工貸其他應(yīng)付款。
2022 04/11 18:13
東老師
2022 04/11 18:16
寄到這個(gè)科目里面也沒問題。
東老師
2022 04/11 18:17
工地上用的話,可以進(jìn)入到工程施工里。
東老師
2022 04/11 18:25
對(duì),沒錯(cuò),是這么做賬的。
東老師
2022 04/11 18:37
對(duì),計(jì)入到管理費(fèi)用也可以。
東老師
2022 04/11 18:39
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
東老師
2022 04/11 18:40
這個(gè)月的話就不能修改了。
84785023
2022 04/11 18:14
我把這些都計(jì)入管理費(fèi)用-工地零散費(fèi)用里面了
84785023
2022 04/11 18:15
但是我感覺像花1000,3000不等的工具設(shè)備,放在零散費(fèi)用里面是不是不好啊
84785023
2022 04/11 18:17
所以像這些一兩千的計(jì)入管理費(fèi)用,工地零散費(fèi)用也可以是嗎?
84785023
2022 04/11 18:19
還有一個(gè)問題就是,老板微信墊付一部分工程款給別人,我分錄可不可以記 借:其他應(yīng)收款-某某? ?貸:其他應(yīng)付款-老板
84785023
2022 04/11 18:37
那我上面的那個(gè)第一個(gè)問題,那種大額的我不計(jì)入工程成本,我計(jì)入管理費(fèi)用零星費(fèi)用也可以吧
84785023
2022 04/11 18:38
好嘞,謝謝老師o(^o^)o
84785023
2022 04/11 18:40
對(duì)了,我還想問,如果上個(gè)月已經(jīng)做完帳了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。這個(gè)月能改嗎
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