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老師 請(qǐng)問 收到稅務(wù)局退的以前年度殘保金應(yīng)該怎么做賬

84784983| 提問時(shí)間:2022 04/11 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸,其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸,利潤分配未分配利潤 匯算需要調(diào)增。
2022 04/11 16:32
84784983
2022 04/11 16:42
不用做營業(yè)外收入嗎?
84784983
2022 04/11 16:43
為什么要通過其他應(yīng)付款呢
郭老師
2022 04/11 16:43
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,你繳納的分錄不是這么做的嗎?
郭老師
2022 04/11 16:43
如果你不想要調(diào)整匯算清交的話,可以直接做營業(yè)外收入。
84784983
2022 04/11 16:47
那我可 不可以做借銀行存款 貸營業(yè)外收入 然后在今年申報(bào)所得稅時(shí)計(jì)算呢?
郭老師
2022 04/11 16:50
可以的可以這么做的。
84784983
2022 04/11 16:59
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/11 17:01
不要客氣,工作愉快。
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