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公司倉庫報(bào)損的商品怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784958| 提問時(shí)間:2022 04/11 14:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,倉庫報(bào)損的商品,是什么原因?qū)е碌模邢嚓P(guān)人員賠償嗎
2022 04/11 14:45
84784958
2022 04/11 14:46
是產(chǎn)品受潮或產(chǎn)品過期等非人為原因造成的
鄒老師
2022 04/11 14:52
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
84784958
2022 04/11 14:57
如果是人為造成的呢?
鄒老師
2022 04/11 15:03
你好,有相關(guān)人員賠償嗎
84784958
2022 04/11 15:08
沒有相關(guān)人員賠償
鄒老師
2022 04/11 15:17
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 那就是這樣處理啊?
84784958
2022 04/11 15:18
如果有相關(guān)人員賠償呢?
鄒老師
2022 04/11 15:23
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
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