問題已解決

老師,我問下,我去年金稅盤280做了分錄借:管理費(fèi)用貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅 貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。。。。。兩筆分錄都寫了,實際沒抵扣。今年現(xiàn)在要怎么做啊

84784993| 提問時間:2022 04/11 13:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,實際沒抵扣?就是應(yīng)交增值稅余額與納稅申報表不一致?
2022 04/11 13:52
84784993
2022 04/11 13:58
就掛在應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額
84784993
2022 04/11 14:25
老師今年直接做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額對嗎。申報表發(fā)生額填上
小林老師
2022 04/11 15:32
您好,那也沒問題,也在應(yīng)交增值稅體現(xiàn)
小林老師
2022 04/11 15:32
您好,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅對應(yīng)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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