問(wèn)題已解決

去年漏記了一筆收入,后來(lái)增值稅納稅申報(bào)表改了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳企業(yè)所得稅表沒(méi)改,這個(gè)怎么處理

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 13:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳的時(shí)候按照正確的申報(bào)。
2022 04/11 13:51
84785031
2022 04/11 13:55
那財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳的企業(yè)所得稅表不用改了?直接在匯算清繳里體現(xiàn)?
東老師
2022 04/11 13:57
你賬上的數(shù)據(jù)如果是少做的話,也得調(diào)整。
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