問(wèn)題已解決

甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷(xiāo)售10噸,取得不含稅銷(xiāo)售額25000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)(4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷(xiāo)售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅銷(xiāo)售額120000元(5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善在倉(cāng)庫(kù)中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4520元,在收購(gòu)該批小米時(shí),食品廠向農(nóng)民開(kāi)具了收購(gòu)憑證;(6)轉(zhuǎn)讓2009年4月購(gòu)人的小型生產(chǎn)設(shè)備-一臺(tái),從購(gòu)買(mǎi)方取得支票11300元(含稅),發(fā)生轉(zhuǎn)讓運(yùn)費(fèi)654元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款600元,增值稅稅額54元。發(fā)生清理費(fèi)500元,取得增值稅普通發(fā)票。(1)甲食品加工廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)甲食品加工廠當(dāng)期的增值稅(3)甲食品加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅款

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 13:35
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職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
(1)甲食品加工廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; 20000*0.10+904/1.13*0.13+4120/1.03*0.03-4520/(1-0.09)*0.09+54=1830.97
2022 04/11 13:52
暖暖老師
2022 04/11 13:54
(2)甲食品加工廠當(dāng)期的增值稅 12*25000/10*0.09+120000*0.13+11300/1.13*0.13=19600
暖暖老師
2022 04/11 13:54
(3)甲食品加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅款 19600-1830.97=17769.03
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