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老師您好,我公司收到一張專票,這個月沒有認(rèn)證,如果要放待認(rèn)證進(jìn)項稅額,分錄應(yīng)該怎么做

84785013| 提問時間:2022 04/11 10:46
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借原材料,應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸銀行存款,
2022 04/11 10:47
84785013
2022 04/11 10:53
月底的時候不需要轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項稅額吧,是不是等可以認(rèn)證這張發(fā)票的時候再從進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
莊老師
2022 04/11 11:53
你好,是的,認(rèn)證后,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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