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3月收到個(gè)稅系統(tǒng)退的手續(xù)費(fèi),請問老師在增值稅附表一中怎么申報(bào)?

84785014| 提問時(shí)間:2022 04/10 14:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票欄次 6%稅率對應(yīng)填寫
2022 04/10 14:04
84785014
2022 04/10 14:05
應(yīng)該填在一般計(jì)稅方法那兒嗎?我填在那,電子稅局跳出框說我第5行應(yīng)該為0??梢蕴钤诤喴子?jì)稅6%征收率那兒嗎?
bamboo老師
2022 04/10 14:06
應(yīng)該填在一般計(jì)稅方法那 ?如果系統(tǒng)不允許就只好填在簡易計(jì)稅6%征收率那
84785014
2022 04/10 14:06
有什么區(qū)別嗎?稅率都是一樣的。,怕申報(bào)了之后稅局找我
bamboo老師
2022 04/10 14:07
簡易計(jì)征那應(yīng)該是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785014
2022 04/10 14:08
錢也不多,稅金才100多。別的沒啥影響吧?
bamboo老師
2022 04/10 14:08
別的沒啥影響的哈
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