問題已解決

老師剛剛你理解錯了,我意思是我已經(jīng)像前面的這樣做了,怎么調整

84784988| 提問時間:2022 04/10 11:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!前面的怎么做的呢(剛才的界面找不到了)
2022 04/10 11:14
84784988
2022 04/10 11:15
這是剛剛的截圖
84784988
2022 04/10 11:17
老師第二張截圖上面的是這樣做的,我怎么去調整
蔣飛老師
2022 04/10 11:23
那就做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額)1000000/1.13*13%=115044.25 借固定資產(chǎn)-115044.25
84784988
2022 04/10 11:34
老師那折舊怎么調整
蔣飛老師
2022 04/10 11:36
沖減115044.25對應部分折舊
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