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1月份貨到已付款 3月份發(fā)票才寄過來 這樣的分錄怎么編?

84784983| 提問時(shí)間:2022 04/09 22:20
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué):你好。貨到已付款,按付款:編制分錄。 借:庫存商品 貸:銀行存款 發(fā)票到,看與庫存商品金額有沒有差異,有差異調(diào)整一下。如開進(jìn)來是專票,下列分錄。開進(jìn)來是普票,直接附在1月分錄,不用另外做分錄。 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2022 04/09 22:23
曹老師在線
2022 04/09 22:23
借:庫存商品? 負(fù)數(shù) ? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84784983
2022 04/10 00:10
我是小規(guī)模納稅人 付款和開票不跨了月了的分錄
曹老師在線
2022 04/10 00:45
同學(xué):您好。付款,發(fā)票不會(huì)有差異。照第一筆分錄做就行了。貨到十付款。 借:庫存商品,貸:銀行存款 發(fā)票回來就直接附在這筆分錄后面。
84784983
2022 04/10 00:55
貨到款付 票未到時(shí) 借庫存暫估 貸銀行 夸年后收到發(fā)票怎么辦?
84784983
2022 04/10 00:55
票和款項(xiàng)無差異的!
曹老師在線
2022 04/10 12:27
同學(xué):您好。發(fā)票直接放在暫估那筆分錄后面就可以,年后把往來調(diào)整為正確的公司名稱就可以了。
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