問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,紅色的營(yíng)業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎。
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速問(wèn)速答這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 04/09 13:28
84785035
2022 04/09 14:29
就是這個(gè)憑證
郭老師
2022 04/09 14:30
哪有營(yíng)業(yè)外支出的
郭老師
2022 04/09 14:31
紅沖收入的
第二個(gè)圖片
84785035
2022 04/09 14:33
這個(gè)分錄,我沒(méi)看懂
郭老師
2022 04/09 14:37
不能的
這個(gè)是額外繳納的增值稅的吧
不退稅的
84785035
2022 04/09 15:10
請(qǐng)問(wèn)可以在所得稅匯算清繳前扣除嗎。
郭老師
2022 04/09 15:12
不可以的,不能抵扣所得稅。
84785035
2022 04/09 15:29
為啥不能扣除
郭老師
2022 04/09 15:38
增值稅不影響利潤(rùn)的
84785035
2022 04/09 15:42
請(qǐng)問(wèn)老師在其他那里調(diào)整嗎?
郭老師
2022 04/09 15:47
可以的,可以這么做的。
84785035
2022 04/09 17:39
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)樵鲋刀惍?dāng)時(shí)計(jì)算錯(cuò)了,收入也同時(shí)算錯(cuò),現(xiàn)在收入多確認(rèn)2880元,多交的增值稅放到營(yíng)業(yè)外支出2880元??偨y(tǒng)不影響利潤(rùn)吧?還用調(diào)整嗎?
郭老師
2022 04/09 17:42
不影響你的稅法利潤(rùn)的,影響你的會(huì)計(jì)利潤(rùn),因?yàn)檫@個(gè)是你們額外支付的,不給退的,不允許抵扣所得稅。
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