問題已解決

購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來,但是就是那個發(fā)票的金額跟稅額是多開了,金額為200,稅額26.金額多開100元,稅額多開13元,但實際付款為100元, 銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢.怎樣做分錄?

84784951| 提問時間:2022 04/09 12:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,借:原材料,87,應交稅費-應交增值稅-進項,26,貸:銀行存款,100,應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,13。
2022 04/09 12:34
84784951
2022 04/09 12:44
是對方原增值稅專用發(fā)票金額200,稅26,價稅合計226,但實際需要付款金額100稅額13,多開了金額100和稅額13.可以怎么最分錄?我不明白87怎樣來的
王雁鳴老師
2022 04/09 12:45
同學你好,這樣的話,借:原材料,100,應交稅費-應交增值稅-進項,26,貸:銀行存款,113,應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,13。
84784951
2022 04/09 12:47
其實可以按原發(fā)票入賬,然后下次購買同家公司的商品在讓他開票減少一點嗎?
王雁鳴老師
2022 04/09 12:52
同學你好,也可以按你說的處理的。
84784951
2022 04/09 14:25
那他發(fā)票開多了可以像您說只做一個分錄?借:原材料,100,應交稅費-應交增值稅-進項,26,貸:銀行存款,113,應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,13
王雁鳴老師
2022 04/09 14:29
同學你好,是的,也可以按我說的分錄做的。
84784951
2022 04/09 17:52
轉(zhuǎn)字:借:應付賬款—暫估—A公司材料款 87 ?應交稅費—增值稅26 ?貸: 應付賬款—A公司材料款 113 銀字:借:應付賬款-材料款-A公司113 貸:銀行存款 113 老師您看看這樣做分錄有問題嗎?稅的話按原發(fā)票的稅為26.就是金額減少了,這樣做分錄會有風險嗎?
王雁鳴老師
2022 04/09 18:03
同學你好,這樣也可以的,畢竟金額不大,13元的稅款,沒什么風險的。不過第一條分錄,應該是原材料,不是:應付賬款—暫估—A公司材料款 87
84784951
2022 04/09 19:27
那老師您覺得怎樣做比較合適呢?
王雁鳴老師
2022 04/09 19:44
同學你好,轉(zhuǎn)字:借:庫存商品—暫估—A公司材料款 87 應交稅費—增值稅26 貸: 應付賬款—A公司材料款 113 銀字:借:應付賬款-材料款-A公司113 貸:銀行存款 113
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~