問題已解決
我們開發(fā)票給客戶,收入進(jìn)入總部賬戶,總部返款給我們,總部返款中扣除管理費(fèi),并開具發(fā)票,怎么做分錄
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速問速答同學(xué)你好,開發(fā)票時(shí),借;其他應(yīng)收款-總部,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。收到總部款和發(fā)票時(shí),借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(一般納稅人收到可抵扣的票據(jù),否則無此分錄),銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-總部。
2022 04/08 23:26
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2022 04/08 23:34
開發(fā)票給客戶分錄:
借:其他應(yīng)收款-總部
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2022 04/08 23:35
收到總部返款:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-總部
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2022 04/08 23:36
收到總部開具的發(fā)票
借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款-總部
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2022 04/08 23:36
老師這樣對嗎?
王雁鳴老師
2022 04/08 23:46
同學(xué)你好,對的,你的分錄正確。
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2022 04/08 23:48
總部開的發(fā)票可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
王雁鳴老師
2022 04/09 00:26
同學(xué)你好,可以記入管理費(fèi)用的。
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