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老師,我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是1454元,收入是46220。我需要納稅調(diào)增么

84784982| 提問時(shí)間:2022 04/08 21:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是1454元,收入是46220,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是需要做相應(yīng)的納稅調(diào)增處理的
2022 04/08 21:27
84784982
2022 04/08 21:27
如何計(jì)算呢
鄒老師
2022 04/08 21:30
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=1454*60%=872.4 收入的5‰=46220*5‰=231.1 按?231.1 扣除,納稅調(diào)增金額=1454—231.1
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