問(wèn)題已解決

老師。您好,從代理記賬公司拿賬回來(lái),他們沒(méi)用預(yù)售預(yù)收賬款這個(gè)科目,記入了應(yīng)收賬款的貸方,那么我錄期初數(shù)據(jù)改怎么錄,因?yàn)閼?yīng)收賬款是借方余額,還有,應(yīng)付賬款的借方余額怎么錄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 14:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
期初數(shù)據(jù)按應(yīng)收賬款錄,后期再做調(diào)整分錄
2022 04/08 15:31
84784957
2022 04/08 15:34
我的數(shù)據(jù)應(yīng)該是貸方數(shù)據(jù),但是期初上面應(yīng)收只有借方,這個(gè)怎么錄
文文老師
2022 04/08 15:36
在貸方用負(fù)數(shù)錄入數(shù)據(jù)
84784957
2022 04/08 15:40
好的,謝謝老師
84784957
2022 04/08 15:41
我可不可以分開(kāi)比如應(yīng)收賬款的貸方,我把它記入預(yù)收賬款的借方這樣可不可以
文文老師
2022 04/08 15:43
如應(yīng)收賬款的貸方, 把它記入預(yù)收賬款的借方,可以
84784957
2022 04/08 15:44
好的,謝謝老師
文文老師
2022 04/08 15:48
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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