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學(xué)堂答疑老師是否有熟悉制造業(yè)的?想咨詢一下關(guān)于材料補(bǔ)差的問題

84785010| 提問時間:2022 04/08 14:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你想咨詢什么呢?
2022 04/08 15:10
84785010
2022 04/08 15:22
老師,通常情況下采購原材料在貨到發(fā)票未到的情況是先用暫估入帳,后發(fā)票到再紅沖重新入帳。但在制造業(yè)因材料領(lǐng)用后材料成本已經(jīng)在半成品及完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn),如果再采用紅沖重新入帳調(diào)帳的方法很煩鎖。因而制造業(yè)通常采用補(bǔ)差法對其調(diào)整而不是暫估、紅沖的方法。我只是聽說過這種補(bǔ)差法,但具體如何操作不了解,所以想學(xué)習(xí)下。麻煩老師給詳細(xì)講解下啊
張壹老師
2022 04/08 15:27
你好,制造業(yè)材料入賬一般是按月入賬的,當(dāng)然你要按次入賬也是可以的.每個月與供應(yīng)商對賬一致后,把材料和進(jìn)項稅分開入賬.材料直接入原材料,進(jìn)項稅入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅不用暫估.一般收到發(fā)票再付款給對方,做付款憑證的時候把發(fā)票附在付款憑證后面,進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅中.
84785010
2022 04/08 15:36
老師,我說的情況是——材料已入庫但尚未收到發(fā)票,該匹材料已經(jīng)被生產(chǎn)部門領(lǐng)走,比如3月份采購的材料但發(fā)票要5月份來,無庫存,但要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個情況怎么操作?
84785010
2022 04/08 15:37
未收到發(fā)票該批材料如何入帳?
張壹老師
2022 04/08 15:37
你好,你3月采購的材料,入3月的原材料中,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票來了再付款就可以了, 材料入賬 借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票再付款做付款憑證就可以了
84785010
2022 04/08 15:39
沒發(fā)票你根據(jù)什么入帳呢?
84785010
2022 04/08 15:42
材料價格是時時波動的
張壹老師
2022 04/08 15:44
你好,制造業(yè)采購材料不只是要發(fā)票,入賬的時候要送貨單,倉庫入庫單和供應(yīng)商對賬單入賬的.你當(dāng)月采購了材料就一定要入賬,權(quán)責(zé)發(fā)生制就是這樣的.發(fā)票只是證明你這個材料可以在企業(yè)所得稅前扣險,是稅局認(rèn)可的成本.
84785010
2022 04/08 15:54
老師,你沒見過銷售方送貨單只有數(shù)量,規(guī)格,而沒有單價與金額的嗎?
84785010
2022 04/08 15:58
在材料價格波動頻繁的今天,固定送貨商不是每次都能把價格給標(biāo)注的,
張壹老師
2022 04/08 16:00
你好,送貨單一般只有數(shù)量,沒有金額的.與供應(yīng)商的對賬單上有金額的. 現(xiàn)在好多都是現(xiàn)貨買進(jìn)的,價格變化快,一般每次送貨后采購部門都會確認(rèn)金額,你可以把采購的訂單附在后面,那上面有金額
84785010
2022 04/08 16:00
特別是那種緊急要貨的情況,對方也無法確定單價的,人家只是把材料給你送過來而無法確定具體價格,你怎么辦呢?
84785010
2022 04/08 16:02
看來你也不懂補(bǔ)差法或是差額調(diào)整法啊
84785010
2022 04/08 16:03
你說的是正常情況,誰都會做。我所說的情況或場景不是你理解的那樣啊
84785010
2022 04/08 16:05
學(xué)堂真有幾位老師,總是不認(rèn)真研讀提問,總是答非所問,累??!
張壹老師
2022 04/08 16:05
你好,緊急要貨的情況下,不能確認(rèn)單價,你按一個市場價入賬,等正式發(fā)票來了入賬金額多了就沖銷,少了就補(bǔ)入賬就可以的
84785010
2022 04/08 16:10
道理是這樣,那發(fā)票到了之后你貼在哪張憑證上?如果是附在第一次做帳憑證上,那金額又不致該怎么辦?
84785010
2022 04/08 16:11
道理是這樣——也接近我的提問,那發(fā)票到了之后你貼在哪張憑證上?如果是附在第一次做帳憑證上,那金額又不一致該怎么辦?
張壹老師
2022 04/08 16:16
發(fā)票到了是附在付款憑證上面,同時你調(diào)賬是在確認(rèn)價格時調(diào)賬,按確認(rèn)價格的文件做附件
84785010
2022 04/08 16:23
也就是說,我收到無價格、金額的送貨單時,按最貼近市價的價格直接 借:原材料,貸:應(yīng)付帳款,而不用原材料—暫估科目,等到我實(shí)際收到發(fā)票時根據(jù)二者差額調(diào)整原材料,把發(fā)票粘貼到付款憑證上,是這個理吧?
張壹老師
2022 04/08 19:02
你好,發(fā)票和實(shí)際價格同個月收到,就按發(fā)票調(diào)整,實(shí)際價格可以確定時就調(diào)整入賬金額,如果發(fā)票晚于實(shí)際價格,要按實(shí)際價格及時先調(diào)整
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