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老師,差額征收的企業(yè)確認收入不是按照差額確認的嗎?按照您發(fā)的分錄,收入金額是扣除前的金額,這個怎么理解呢?

84785027| 提問時間:2022 04/07 15:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這個是按照差額來繳稅的 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2022 04/07 15:52
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