問題已解決

老師,我收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款個(gè)人,銀行存款支付,借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸銀行存款,現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅,計(jì)提管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個(gè)怎么做平

84785001| 提問時(shí)間:2022 04/07 09:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 你計(jì)提 的這個(gè)分錄不對(duì),?計(jì)提管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資? 不用這個(gè)分錄 的? ?? 個(gè)稅分錄 借? 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款個(gè)人 ,應(yīng)交個(gè)稅? 交時(shí) 借應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行??
2022 04/07 09:26
84785001
2022 04/07 09:32
勞務(wù)費(fèi)不屬于應(yīng)付職工薪酬 殘保金申報(bào)這個(gè)年怎么算
玲老師
2022 04/07 09:36
勞務(wù)費(fèi)不屬于應(yīng)付職工薪酬 不同的問題,請(qǐng)重新提問。
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