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老師固定資產報廢的分錄問做了?

84785046| 提問時間:2022 04/07 07:49
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 1、固定資產轉入清理: 借:固定資產清理, 借:累計折舊, 借:固定資產減值準備, 貸:固定資產。 2、清理過程中發(fā)生的費用以及應交的稅金: 借:固定資產清理, 貸:應交稅金。 貸:銀行存款或現(xiàn)金。 3、清理收回收入, 借:銀行存款, 貸:固定資產清理。 4、最終固定資產清理科目余額在借方,則轉入營業(yè)外支出,若余額在貸方則轉入營業(yè)外收入。
2022 04/07 07:53
84785046
2022 04/07 07:55
老師我的電三輪車要置換用做分錄嗎?這個三輪車我已經折舊完畢了。
王超老師
2022 04/07 07:57
需要的,這個也要做分錄的
84785046
2022 04/07 07:59
那是借:固定資產清理 貸:固定資產累計折舊嗎?
84785046
2022 04/07 07:59
那是借:固定資產清理 3000貸:固定資產累計折舊30000
王超老師
2022 04/07 08:00
不是的 借:固定資產清理, 借:累計折舊, 借:固定資產減值準備, 貸:固定資產。
84785046
2022 04/07 08:02
老師那我是都寫上哪嗎?我折舊的分錄是借:業(yè)務活動費用 貸:固定資產累計折舊
王超老師
2022 04/07 08:08
你這個不是標準的賬務處理啊
84785046
2022 04/07 08:09
老師那折舊怎么做了?
王超老師
2022 04/07 08:10
借:固定資產清理, 借:累計折舊, 借:固定資產減值準備, 貸:固定資產。
84785046
2022 04/07 08:11
老師那按我的分錄怎么做處置了?
王超老師
2022 04/07 08:14
你那個不是標準的賬務處理,我的才是標準的啊。
84785046
2022 04/07 08:42
老師事業(yè)單位的清理怎么做分錄?
王超老師
2022 04/07 08:53
?你前面沒有說你們是事業(yè)單位啊,怎么這么突然
84785046
2022 04/07 09:43
不好意思老師我忘說了。
王超老師
2022 04/07 09:53
報廢分錄: 借:固定基金 貸:固定資產 收回殘值變價收入 借:銀行存款 貸:其他應付款等(因為有的事業(yè)單位這部分處置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“專用基金—修購基金”(適用于變價收入可自用于以后購建固定資產) 具體情況看你所在地區(qū)或單位類型對固定資產的處置要求,可以查閱你單位相關文件來決定。
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