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出口開的0稅率的發(fā)票,在申報增值稅時怎么填寫,需要填寫哪幾欄

84784973| 提問時間:2017 04/10 19:44
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洪老師
金牌答疑老師
職稱:助理會計師
如果是生產(chǎn)企業(yè)的出口填在免抵退稅辦法出口銷售額那一欄,如果是貿(mào)易企業(yè)出口填在免稅銷售額那一欄
2017 04/10 20:51
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