問題已解決
老師,你好!我們是一般納稅人,在2月的時候開了好幾張銷項發(fā)票,當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬。到了3月,又把這幾張發(fā)票沖紅了?,F(xiàn)在就有個問題,3月開出的銷項發(fā)票上相同產(chǎn)品的數(shù)量比沖紅發(fā)票上的數(shù)量要小時多,在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,庫存的數(shù)量為負(fù)數(shù),我該如何做才對?
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速問速答你好同學(xué),你可以先暫估入庫,把庫存商品調(diào)成零,或者是調(diào)成正數(shù)。
2022 04/06 15:28
84784974
2022 04/06 15:31
即使我暫估入庫,但是到下個月初我也要把這個暫估數(shù)再次沖紅,那到時候也是會是負(fù)數(shù)
李霞老師
2022 04/06 15:49
你好同學(xué),那你暫時先別紅沖,你到時候等你庫存商品多了以后你再紅沖。
84784974
2022 04/06 15:58
那如果是上月的產(chǎn)品單價比這個月的單價要高,我沖紅后,出現(xiàn)是單價為負(fù)數(shù),而不是數(shù)量為負(fù)數(shù),我又該如何處理
李霞老師
2022 04/06 16:02
你好同學(xué),沒有這樣沖法的,因為咱沖發(fā)票的話,都是按照他原來的那個發(fā)票,在那個基礎(chǔ)上去沖,不會因為你現(xiàn)在的單價發(fā)生了變化,你就去沖,那樣的話你你永遠(yuǎn)也沖不對呀,而且也不應(yīng)該那樣沖。
84784974
2022 04/06 18:06
因為我上個月開出的發(fā)票在這個月里沖紅,而這個月賣出的產(chǎn)品比這個月沖紅部分的商品要少十幾萬,所以才會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。如果在主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品上對沖這十幾萬,就剛好平了,請問這樣做可以嗎?這樣是不是相當(dāng)把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖減出來?
李霞老師
2022 04/06 18:10
同學(xué),你這樣講的話,我覺得有點亂,但是只要是你能把賬平了就可以。
84784974
2022 04/06 18:11
好的,謝謝
李霞老師
2022 04/06 18:28
祝您生活愉快感謝五星
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