問(wèn)題已解決
老師 我現(xiàn)在怎么把應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)轉(zhuǎn)平?
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額6204373.93
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出230.34
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅541631.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額6746235.77
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅716511.94
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(541631.5+174880.44)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅出現(xiàn)借方余額:表示留抵稅額
2022 04/06 14:10
84784972
2022 04/06 21:57
老師關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的整體流程是怎樣的,哪個(gè)教材有講解,我查了一下有些做法是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再通過(guò)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未交增值稅
丁丁
2022 04/06 22:12
同學(xué),你好!
實(shí)務(wù)中簡(jiǎn)便操作。
結(jié)轉(zhuǎn)本期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借或貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅:出現(xiàn)借方余額表示留抵稅額,出現(xiàn)在貸方表示應(yīng)繳納的增值稅。
像轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金,這樣的明細(xì)科目我在實(shí)務(wù)中幾乎不用,太累贅了。追求簡(jiǎn)單、快捷、清晰
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