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辦公室裝修發(fā)票還沒到,我想在3月份先做費(fèi)用,來沖利潤(rùn),想問一下可以嗎?會(huì)計(jì)分錄又要怎么寫呢?

84784996| 提問時(shí)間:2022 04/05 16:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,相關(guān)裝修支出確實(shí)是已經(jīng)發(fā)生了嗎?
2022 04/05 16:51
84784996
2022 04/05 16:53
發(fā)生了沒有發(fā)票,對(duì)私付款的,我想先沖利潤(rùn),下個(gè)月再把這筆紅沖掉
84784996
2022 04/05 16:53
企業(yè)所得稅不想先預(yù)繳稅金,以后月份就虧損了
鄒老師
2022 04/05 16:56
你好,發(fā)生了沒有發(fā)票,可以先做暫估入賬處理?
84784996
2022 04/05 16:57
老師,暫估要怎么做分錄呢?能幫忙寫一下分錄嗎?謝謝老師
鄒老師
2022 04/05 17:00
你好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—某某個(gè)人?
84784996
2022 04/05 17:02
老師可以直接做借:管理費(fèi)用–辦公費(fèi)嗎?
鄒老師
2022 04/05 17:03
你好,不可以。因?yàn)檫@個(gè)是裝修支出,需要按一定的期限攤銷才是的?
84784996
2022 04/05 17:06
那掛這個(gè)也不能沖利潤(rùn)啊
84784996
2022 04/05 17:07
那我22年第一季度就會(huì)盈利啊
84784996
2022 04/05 17:07
我要直接先做費(fèi)用
鄒老師
2022 04/05 17:07
你好,不能因?yàn)槿藶橄脒_(dá)到?jīng)_減利潤(rùn)的目的,就把應(yīng)當(dāng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出直接計(jì)入管理費(fèi)用啊?
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