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實(shí)務(wù)
問題已解決
二維碼收款手續(xù)費(fèi)應(yīng)報(bào)稅前還是稅后,會計(jì)分錄怎么做
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稅前
借銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 04/04 18:01
84785027
2022 04/04 18:04
就是手續(xù)費(fèi)部分也是要繳增值稅的,如果這個(gè)是不開票收入,該怎么做分錄
郭老師
2022 04/04 18:04
是的
和上面一樣做
無票收入
84785027
2022 04/04 18:21
哦哦,好的,還有就是這無票收入當(dāng)月如果報(bào)過稅,在以后期間客戶又要求開票(但又不確定的情況),這個(gè)問題怎么處理
郭老師
2022 04/04 18:25
紅沖無票收入
然后做發(fā)票的
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票填寫正數(shù)
84785027
2022 04/04 18:34
當(dāng)月只管按實(shí)際報(bào)無票收入,以后又需要開票的就紅沖無票收入,報(bào)稅時(shí)無票收入填負(fù)數(shù),比如本月無票收入20筆,我記賬時(shí)是按總數(shù)記賬,后來月份只開了其中的3筆,這個(gè)怎么處理
84785027
2022 04/04 18:45
嗯嗯,好的,謝謝
郭老師
2022 04/04 19:11
不用客氣
周末愉快
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