問題已解決
公司法人一直拿著公司款,。出納只是記的帳面金額?,F(xiàn)在法人要把他拿的款項打欠條,會計需要簽字嗎?
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速問速答法人與出納會計之間有什么手續(xù)
2022 04/04 11:47
郭老師
2022 04/04 11:53
你好
不需要的
賬上有錢款直接還款就可以
84784997
2022 04/04 12:15
那會計不需要知道到底出納有多少錢,庫存現(xiàn)金和帳面金額是否相等嗎?
84784997
2022 04/04 12:17
因為會計做帳時他把應(yīng)付職工薪酬做了現(xiàn)金付款,實際出納沒付
郭老師
2022 04/04 12:21
那不行
他不給你原始憑證嗎
84784997
2022 04/04 12:25
會計只做了記帳憑證,讓我就按憑證下帳。這樣我現(xiàn)金帳面少了,現(xiàn)金多了
84784997
2022 04/04 12:29
原始憑證就是一張工資表 然后讓老板代簽字領(lǐng)工資。他這就不管還欠誰工資了。我照著會計憑證下完帳就把憑證還會計了
郭老師
2022 04/04 12:35
你做的是出納的嗎?如果是的話,你沒有支付不應(yīng)該做進去的
你實際手里并沒有減少
84784997
2022 04/04 12:44
我是出納,那會計讓把這張憑證做帳。我跟老板說這筆帳如果我做了就會讓帳、實不符。我要求會計在老板做的欠款單做審核并簽字會計不同意
郭老師
2022 04/04 13:04
你們平時怎么傳遞單據(jù)的
郭老師
2022 04/04 13:05
你支付完了跟會計那邊說一聲嗎?如果是的話,你們兩個可以月底對賬不一致的,然后找一下原因
出報表那會計問題
84784997
2022 04/04 13:11
我在單位做出納和庫管及開銷售索工作。我上下午班,會計上午班。平時我把日常工作中所有原始憑證粘貼好并寫了憑證自己把現(xiàn)金和銀行帳庫存賬做了,然后放在會計抽屜里面。
84784997
2022 04/04 13:12
會計每月只和我對帳面數(shù)其他
郭老師
2022 04/04 13:14
發(fā)現(xiàn)了不一致的怎么做
不查明細嗎
84784997
2022 04/04 13:16
我倆下帳面數(shù)是一樣的
郭老師
2022 04/04 13:19
不能吧
你沒有支付
他做了支付
84784997
2022 04/04 13:20
我們是生產(chǎn)企業(yè),我和會計對庫存帳會計居然跟我說他只有庫存的金額沒庫存數(shù)量。
84784997
2022 04/04 13:30
我跟會計說“工資并沒付這樣不對”會計說老板在工資表上簽字了,就視同出了。
郭老師
2022 04/04 13:31
有
產(chǎn)品的都要有的
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