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當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明過 細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 老師這個表怎么改

84784962| 提問時間:2022 04/04 08:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您是填了減免稅明細(xì)表么
2022 04/04 08:37
84784962
2022 04/04 08:40
沒填,需要填一下嗎
bamboo老師
2022 04/04 08:44
請問您開具了專票么
84784962
2022 04/04 08:46
沒有,稅盤上的數(shù)是對的
bamboo老師
2022 04/04 08:47
那您填表正確的啊
84784962
2022 04/04 08:56
是不是可能因為4月1號起普通發(fā)票停止開具1%有關(guān),需要填寫減免明細(xì)表呀
bamboo老師
2022 04/04 08:57
不會的 您申報的是一季度的 您多刷新幾遍 退出然后再進(jìn)去看看
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