問(wèn)題已解決

老師,劃線的這句話不寫,不也是由甲承擔(dān)嗎?寫了反而讓我猶豫了

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/03 16:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 寫不寫都一樣的
2022 04/03 16:39
84784969
2022 04/03 21:32
老師,這兩題怎么做
bamboo老師
2022 04/03 21:33
您可以轉(zhuǎn)換為文字么 圖片要切換 容易錯(cuò)
84784969
2022 04/03 21:36
17、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月將原用于職工食堂的發(fā)電設(shè)備改用于生產(chǎn)車間,該發(fā)電設(shè)備的原值為100萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊30萬(wàn)元。已知該發(fā)電設(shè)備有合法的增值稅扣稅憑證,增值稅稅率為13%,則甲企業(yè)就此設(shè)備可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。 A丶8.05 B丶 13.79 C、9.1 D、13 18、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月將1年前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)改用于職工食堂,該設(shè)備的原值為50萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊5萬(wàn)元。已知增值稅稅率為13%,則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣并應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。 A0.65 B、 6.5 C、 5.85 D、 5.18
84784969
2022 04/03 21:37
17、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月將原用于職工食堂的發(fā)電設(shè)備改用于生產(chǎn)車間,該發(fā)電設(shè)備的原值為100萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊30萬(wàn)元。已知該發(fā)電設(shè)備有合法的增值稅扣稅憑證,增值稅稅率為13%,則甲企業(yè)就此設(shè)備可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。 A丶8.05 B丶 13.79 C、9.1 D、13?
bamboo老師
2022 04/03 21:38
17、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月將原用于職工食堂的發(fā)電設(shè)備改用于生產(chǎn)車間,該發(fā)電設(shè)備的原值為100萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊30萬(wàn)元。已知該發(fā)電設(shè)備有合法的增值稅扣稅憑證,增值稅稅率為13%,則甲企業(yè)就此設(shè)備可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。 A丶8.05 B丶 13.79 C、9.1 D、13 100*0.13*(100-30)/100=9.1 18、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月將1年前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)改用于職工食堂,該設(shè)備的原值為50萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊5萬(wàn)元。已知增值稅稅率為13%,則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣并應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。 50*0.13*(50-5)/50=5.85
84784969
2022 04/03 22:01
謝謝啦,還有一個(gè)題
bamboo老師
2022 04/03 22:06
應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額 520-70=450? ?600+430-500=530 ?60*100/600=10 530-450-10=70
84784969
2022 04/03 22:08
100/600是什么意思
bamboo老師
2022 04/03 22:09
先進(jìn)先出法 剩下100的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
84784969
2022 04/03 22:20
520-70不是結(jié)存成本嗎
bamboo老師
2022 04/03 22:22
520-70不是結(jié)存成本? 是存貨可變現(xiàn)凈值
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