問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)印花稅計(jì)稅依據(jù)是購(gòu),銷合同*稅率,對(duì)嗎?這里的購(gòu)進(jìn)合同包括費(fèi)用類的嗎,

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/02 20:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是購(gòu)銷合同的印花稅的計(jì)算??
2022 04/02 20:08
84785012
2022 04/02 20:13
恩包括銷售合同和購(gòu)進(jìn)合同對(duì)吧,比如買電腦幾千塊錢,這個(gè)需要繳納印花稅嗎
鄒老師
2022 04/02 20:13
你好,是的,購(gòu)進(jìn)和銷售都是需要繳納印花稅的 買電腦幾千塊錢,需要繳納印花稅
84785012
2022 04/02 20:19
好的老師謝謝 再麻煩問(wèn)您下,就是比如我公司2022年一季度盈利50萬(wàn),2020年2021年分別虧損100萬(wàn)和60萬(wàn),那么2022年一季度需要繳納所得稅嗎
鄒老師
2022 04/02 20:20
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,能彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎??
84785012
2022 04/02 20:21
彌補(bǔ)以前年度虧損那欄沒(méi)出來(lái)金額,這個(gè)需要問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是嗎
鄒老師
2022 04/02 20:22
你好,需要問(wèn)當(dāng)?shù)囟惥?,了解一下這方面的 政策?
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