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老師,21年度確認(rèn)收入(未開票),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項稅額,22年開具了發(fā)票,分錄怎么做

84784972| 提問時間:2022 04/02 16:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 現(xiàn)在開票 的 不含稅金額與稅費(fèi) 是否與 21年無票收入金額一致的?
2022 04/02 16:06
84784972
2022 04/02 16:07
金額一致
meizi老師
2022 04/02 16:12
?你好; 一致直接 紅沖21年 分錄。在按開票做;? 別走以前年度損益調(diào)整科目哈? ?
84784972
2022 04/02 16:13
這個為什么不走以前年度損益調(diào)整
84784972
2022 04/02 16:18
不是特別理解
meizi老師
2022 04/02 16:18
?你好;? 你沒有影響? ? ?期初數(shù)據(jù)哈 ;? 你 21年你都報稅了。 只是現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票而已? ?
84784972
2022 04/02 16:18
可以解釋的更清楚些嗎
84784972
2022 04/02 16:18
哦哦,好的,那我就理解了
meizi老師
2022 04/02 16:25
? 理解了沒有 ; 理解了就好? ;?
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