問題已解決

老師,A單位有一塊水表,給B單位用,我們在收到B單位水費(fèi)時(shí)怎么做分錄?我當(dāng)時(shí)先幫B單位墊付水費(fèi)時(shí)做借應(yīng)付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應(yīng)付款可對?

84784999| 提問時(shí)間:2022 04/01 21:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 墊付的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到墊付 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022 04/01 21:10
84784999
2022 04/01 21:27
老師我上面做的不可以嗎?
bamboo老師
2022 04/01 21:27
用其他應(yīng)收款科目比較合適
84784999
2022 04/01 21:35
我當(dāng)是是先收到的錢,所以就借銀行貸應(yīng)付,后來月底才付的水費(fèi),才做的借應(yīng)付貸銀行順序上有差!
84784999
2022 04/01 21:37
我想起來了先收的錢
84784999
2022 04/01 21:37
后再付的水費(fèi)
bamboo老師
2022 04/01 21:37
如果先收到錢 那您這樣寫分錄可以的? 因?yàn)槟懊嬲f的是當(dāng)時(shí)先墊付 我當(dāng)時(shí)先幫B單位墊付水費(fèi)時(shí)做借應(yīng)付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應(yīng)付款可對?
84784999
2022 04/01 21:43
就是說是對的吧?
bamboo老師
2022 04/01 21:43
是的 您那樣寫對的
84784999
2022 04/01 21:49
老師比如說負(fù)債類科目,錄入系統(tǒng)就是借減貸增,像我這樣錄入軟件提數(shù)據(jù)是可受影響,就是說我看負(fù)債系統(tǒng)方向是貸方,我現(xiàn)在這樣做就是在借方,可看懂?
bamboo老師
2022 04/01 21:50
如果您先收款的話 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后再 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按照這個(gè)順序錄入
84784999
2022 04/01 21:59
這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付有點(diǎn)暈
84784999
2022 04/01 22:02
還有就是發(fā)工資是個(gè)稅已在工資表上扣除了發(fā)的是實(shí)發(fā)數(shù),但是下月交個(gè)稅是支付這個(gè)分錄咋寫?
bamboo老師
2022 04/01 22:08
發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 下個(gè)月交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84784999
2022 04/01 22:09
我按工資表扣除時(shí),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)收,交個(gè)稅給稅務(wù)局是借應(yīng)收貸銀行
bamboo老師
2022 04/01 22:13
按工資表扣除應(yīng)該像我上面那樣寫分錄的
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