問題已解決
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”兩個科目在實(shí)際工作中都沒有用過,只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白,想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點(diǎn)?
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速問速答你好,如果是銷項大于進(jìn)項,就用轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項大于銷項則用轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022 04/01 14:37
84784982
2022 04/01 14:52
那我之前沒有用這兩個科目,需要調(diào)賬嗎
小云老師
2022 04/01 15:02
問題也不大,可以不調(diào)之前的,以后用就行了
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