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是建筑業(yè)**單位現(xiàn)在舊樓加裝電梯,居民自籌部分加上財政補貼的部分,這種情況我電梯廠購買電梯賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?然后電梯安裝好以后,居民自籌部分要付款,這個費用如何進行賬務(wù)處理?我申報財政補貼款下來,這個費用怎么進行賬務(wù)處理?

84784957| 提問時間:2022 04/01 13:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022 04/01 13:49
84784957
2022 04/01 14:15
我付款時未開票。。房屋檢測,設(shè)計費怎么做會計分錄
樸老師
2022 04/01 14:24
那就先做往來的哦
84784957
2022 04/01 14:44
您發(fā)的分錄有點看不明白。居民自籌部分款未開票收到時怎么做分錄,支付電梯預(yù)付款未開票
樸老師
2022 04/01 14:51
借銀行 貸預(yù)收賬款 計入預(yù)收
84784957
2022 04/01 14:57
開票后怎么做分錄,是做營業(yè)外收入嗎
樸老師
2022 04/01 15:04
做主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入
84784957
2022 04/01 15:16
會計分錄怎么寫呢
84784957
2022 04/01 15:17
是借進項稅額 貸:增值稅進項稅額 銀行存款
樸老師
2022 04/01 15:22
同學(xué)你好 進項是在借方的 不是貸方 進項轉(zhuǎn)出才是貸方
84784957
2022 04/01 17:36
那分錄應(yīng)該怎么寫呢老師
樸老師
2022 04/01 17:44
你要寫啥 進項轉(zhuǎn)出的嗎
84784957
2022 04/01 17:57
不用啊,又不是貿(mào)易為什的進項轉(zhuǎn)出
樸老師
2022 04/01 18:03
同學(xué)你好 借進項稅額 貸:增值稅進項稅額 銀行存款 那你這個分錄是干啥的 什么業(yè)務(wù)
84784957
2022 04/01 18:07
做主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,您說的分錄
樸老師
2022 04/01 18:16
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 是這樣做
84784957
2022 04/01 18:40
是電梯廠開進來的發(fā)票,進項稅,我還未開票我還未開票
樸老師
2022 04/01 18:41
那你就借工程施工 借進項 貸銀行存款/應(yīng)付賬款等科目 這樣
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