問(wèn)題已解決

老會(huì)計(jì)把增值稅繳納全部歸入已交稅金(借方)中,如何調(diào)整出來(lái)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 10:59
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你寫的這個(gè)分錄是正確的。 把原來(lái)的分錄沖紅,重新做正確的。 如果分錄很多,可以合并起來(lái)做
2022 04/01 11:07
84785004
2022 04/01 11:14
?老師,我接手一家新公司,移交來(lái)的數(shù)據(jù)已交稅金(借方)588534.46元,我之后不用這個(gè)科目了,能不能把這組數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到別的科目
84785004
2022 04/01 11:32
老師,他當(dāng)月不做,次月繳納增值稅的時(shí)候做,借 應(yīng)交增值稅—已交稅金,貸銀行存款
徐悅
2022 04/01 11:32
把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出
84785004
2022 04/01 15:41
借:應(yīng)交增值稅—已交稅金 ? ? ? ?貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅
徐悅
2022 04/01 15:46
嗯,分錄是正確的,對(duì)的
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