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實(shí)務(wù)
問題已解決
快遞費(fèi)發(fā)票當(dāng)月未到銀行已付款怎么做賬
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你好,當(dāng)月已經(jīng)發(fā)生了,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款。
2022 03/31 16:34
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2022 04/01 10:19
發(fā)票未到需要掛往來嗎下個(gè)月發(fā)票到了怎么處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 10:23
你好,發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
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2022 04/01 10:34
當(dāng)月發(fā)票沒有情況下直接做借 管理費(fèi)用嗎還是其他應(yīng)付款
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2022 04/01 10:36
不明白你說的,能完整的幫我科目寫一下嗎,就是當(dāng)月會(huì)計(jì)科目和次月發(fā)票到了后會(huì)計(jì)科目處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 10:44
沒有發(fā)票正常做賬,發(fā)票到了之后紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,這個(gè)理解嗎。
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