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快遞費發(fā)票當(dāng)月未到銀行已付款怎么做賬

84784955| 提問時間:2022 03/31 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)月已經(jīng)發(fā)生了,借管理費用,辦公費貸銀行存款。
2022 03/31 16:34
84784955
2022 04/01 10:19
發(fā)票未到需要掛往來嗎下個月發(fā)票到了怎么處理
郭老師
2022 04/01 10:23
你好,發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款,借管理費用,負數(shù) 借管理費用, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款。
84784955
2022 04/01 10:34
當(dāng)月發(fā)票沒有情況下直接做借 管理費用嗎還是其他應(yīng)付款
84784955
2022 04/01 10:36
不明白你說的,能完整的幫我科目寫一下嗎,就是當(dāng)月會計科目和次月發(fā)票到了后會計科目處理
郭老師
2022 04/01 10:44
沒有發(fā)票正常做賬,發(fā)票到了之后紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,這個理解嗎。
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