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這道題怎么寫會計分錄?

84784981| 提問時間:2022 03/30 18:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以把圖片轉(zhuǎn)化為文字么 而且這題最后一題早就過時了
2022 03/30 18:53
84784981
2022 03/30 18:58
A公司為增值稅一般納稅人, 6月份發(fā)生下列部分購進業(yè)務(wù):1 6月1日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款30 000元,增值稅稅率為13%,另外向運輸公司支付運輸費用2 200元,運輸費用的稅率為10%。貨物已運抵并驗收入庫,按實際成本核算。貨款、進項稅款和運輸費已用銀行存款支付。
84784981
2022 03/30 18:58
2 6月2日,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價款124 000元,規(guī)定的扣除率為10%,貨物已驗收入庫,貨款已用銀行存款支付。
84784981
2022 03/30 18:58
6月2日,購進辦公大樓一座 用于公司辦公。取得該大樓的增值稅專用發(fā)票并認證相符,專用發(fā)票注明的金額為1 500萬元,增值稅稅額為150萬元;取得交納契稅憑證40萬元。以上款項用銀行存款支付。計入當年增值稅進項稅額為60%
bamboo老師
2022 03/30 18:59
借 原材料30000+2200=32200 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額30000*0.13+2200*0.1=4120 貸 銀行存款32200+4120
bamboo老師
2022 03/30 19:00
借 庫存商品124000*0.9=111600 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額124000*0.1=12400 貸 銀行存款124000
bamboo老師
2022 03/30 19:01
借 固定資產(chǎn)1500+40=1540 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額150*0.6=90 借 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額150*0.4=60 貸 銀行存款1540+90+40=1670
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