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老師,我寫的分錄(黑筆)對嗎?貸方的固定資產(chǎn)清理是原值—累計折舊,無形資產(chǎn)是原值—累計攤銷嗎?如果對的話請問(鉛筆)累計攤銷能寫過去,累計折舊不能寫過去,麻煩給講解一下吧,謝謝

84785029| 提問時間:2022 03/30 16:02
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué): 咱們提供下寫的分錄。老師這邊沒有看到圖片。
2022 03/30 16:04
84785029
2022 03/30 16:06
老師,我寫的分錄(黑筆)對嗎?貸方的固定資產(chǎn)清理是原值—累計折舊,無形資產(chǎn)是原值—累計攤銷嗎?如果對的話請問(鉛筆)累計攤銷能寫過去,累計折舊不能寫過去,麻煩給講解一下吧,謝謝
林夕老師
2022 03/30 16:26
你好同學(xué): 咱們表述的有點(diǎn)問題, 對于固定資產(chǎn),是原值-累計折舊-減值金額得到的固定資產(chǎn)清理。 【固定資產(chǎn)的累計折舊,不能直接寫到右側(cè)】 對于無形資產(chǎn),因?yàn)闇?zhǔn)則中沒有類似“固定資產(chǎn)清理”的科目,所以這里是直接寫到一個分錄中。
84785029
2022 03/30 16:45
那這道例題,資產(chǎn)處置損益就成了700了,怎么解釋呢?
林夕老師
2022 03/30 16:52
你好同學(xué): 這個題目的分錄,你寫錯了。 借:長期股權(quán)投資1500 累計攤銷200 貸:無形資產(chǎn)1200 資產(chǎn)處置損益500
84785029
2022 03/30 17:32
那上面這個題,貸方無形資產(chǎn)1000-200=800 下面這個是1200-200=1000不是這樣算的嗎
林夕老師
2022 03/30 17:35
你好同學(xué): 在寫分錄時,要將原值,攤銷分開寫。不能根據(jù)差額直接寫。 可以說無形資產(chǎn)的賬面價值是1000萬元(1200-200)。 因?yàn)閷懛咒浺奄~上的原值1200,累計攤銷200,均沖減到零。
84785029
2022 03/30 19:00
老師,我有點(diǎn)懵了,您把這兩個正確思路跟我順順吧
林夕老師
2022 03/30 19:12
你好同學(xué): 在進(jìn)行處置時,需要將賬面上的金額進(jìn)行清零。 賬面上有,無形資產(chǎn)原值1200萬元(借方);累計攤銷200萬元(貸方); 在處置的時候,不可以直接列為【無形資產(chǎn)1000萬元】。 借:長期股權(quán)投資1500 借:累計攤銷200【賬上在貸方,所以在借方清零】 貸:無形資產(chǎn)1200【賬上在借方,所以在貸方清零】 貸:資產(chǎn)處置損益1500-(1200-200)=500 根據(jù)老師這個思路梳理下,無形資產(chǎn)的思路~
林夕老師
2022 03/30 19:16
對于固定資產(chǎn), 借:固定資產(chǎn)清理【將固定資產(chǎn)打包放到一個科目中】 借:累計折舊【賬面上的累計折舊】 貸:固定資產(chǎn)【賬面上的原值】 借:長期股權(quán)投資 貸:固定資產(chǎn)清理【相當(dāng)于上面分錄已經(jīng)打**的匯總數(shù)了】 貸:資產(chǎn)處置損益【對固定資產(chǎn)處置價與固定資產(chǎn)清理余額的差額】
84785029
2022 03/30 19:19
那第一個的分錄無形資產(chǎn)不應(yīng)該就是1000嗎
林夕老師
2022 03/30 21:53
你好同學(xué): 賬面上無形資產(chǎn),是有1200萬元的原值;是不可以只結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元的原值,如果只結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元原值,賬面上還剩下200萬元的原值呢。
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