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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事彩電的生產(chǎn)與銷售業(yè)務。2019年8月有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。 (2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。 (3)購進生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額390000元。 (4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。 (5)購進一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額78000元。 (6)組織職工夏季旅游,支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。 (7)將自產(chǎn)Z型彩電無償贈送給某醫(yī)院150臺,委托某商場代銷800臺,作為投資提供給某培訓機構400臺;購進50臺電腦獎勵給業(yè)績突出的職工。 各項分錄

84785026| 提問時間:2022 03/30 15:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借銀行存款6836500 貸主營業(yè)務收入6050000 應交稅費應交增值稅銷項稅786500
2022 03/30 16:12
暖暖老師
2022 03/30 16:13
2借銀行存款2101800 原材料158200 貸主營業(yè)務收入2000000 應交稅費應交增值稅銷項稅260000
暖暖老師
2022 03/30 16:14
4借制造費用300 貸銀行存款300
暖暖老師
2022 03/30 16:15
5借固定資產(chǎn)78000 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出78000
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