問題已解決
老師你好 我們有個勞務(wù)公司 和對方簽訂了勞務(wù)合同 農(nóng)民工工資對方直接用農(nóng)民工專戶發(fā)放工資 對方把扣除農(nóng)民工工資的錢給我們轉(zhuǎn)到賬上 我們公司的成本主要有哪些
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速問速答你好 ;? 你們成本就是包括了這部分 農(nóng)民人員的工資的 ;比如借工程施工-合同成本 -人工費貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ; 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸應(yīng)收賬款 -某公司 ;? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款-某公司? ?
2022 03/30 11:26
84784952
2022 03/30 11:31
我們是小規(guī)模 農(nóng)民工工資是對方發(fā)放 我們也這樣做分錄嗎
meizi老師
2022 03/30 11:40
?你好 ;? 可以 的。 你去沖應(yīng)收賬款 -? ?某公司即可? ?
84784952
2022 03/30 11:46
老師剛才你做的那個分錄是不是有問題啊 應(yīng)收賬款都在貸方啊
meizi老師
2022 03/30 11:55
?你好;? ?你原來 不是要做收入嗎 ? 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 對的哈? ?
84784952
2022 03/30 11:57
因為這個是對方直接給農(nóng)民工發(fā)了 這一部分不應(yīng)該作為收入把
meizi老師
2022 03/30 12:19
?你好;? ? ? 是收到跟對方公司? 的 收入 ;? ? 不是跟農(nóng)民工? ?
84784952
2022 03/30 13:37
老師那這個意思就是不管對方直接用專戶給農(nóng)民工發(fā)工資還是直接打到我們公司賬上我們都得作收入入賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 發(fā)放農(nóng)民工工資 借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款 收到款項時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做對嗎
meizi老師
2022 03/30 13:59
你好; 是的。 就這樣來做分錄。 這樣你才做的平? ?
84784952
2022 03/30 14:12
因為農(nóng)民工工資是對方用專戶發(fā)放 我這邊要是做借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款 那原始憑證我怎么弄
meizi老師
2022 03/30 14:17
你好 ;? ?是的。? 原始憑證 附你們代發(fā)的協(xié)議 ; 你們應(yīng)該 有約定的??
84784952
2022 03/30 14:32
嗯嗯 我們勞務(wù)公司是小規(guī)模 4月1日就要按照新的優(yōu)惠政策了 那我們是不是直接這樣做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784952
2022 03/30 14:33
如果開專票的話 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
meizi老師
2022 03/30 14:41
你4.1號是的。? 到時你就直接這樣走分錄 。對的? ?
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