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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工的社保是工資承擔(dān)的,如何做賬呢
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速問速答你好,其實(shí)那你做憑證的時(shí)候和咱之前啊,就個(gè)人承擔(dān)社保部分啊,然后做的賬是一樣,只是我們不再通過其他應(yīng)收款這個(gè)往來科目來單獨(dú)列出個(gè)人承擔(dān)的那部分保險(xiǎn)。直接貸方銀行存款直接做了就可以了,然后你就提的時(shí)候,你就直接把公司加個(gè)人的社保全部計(jì)提到管理費(fèi)用里面,咱以前是計(jì)提的企業(yè)部分。
2022 03/29 15:06
84784948
2022 03/30 08:11
老師,我舉個(gè)例子,員工工資8000元,社保是500元,個(gè)人部分200,公司部分300,實(shí)際發(fā)放7500元,您幫我寫下分錄吧(包含金額),計(jì)提和發(fā)放的。社保有公司承擔(dān)。謝謝
李霞老師
2022 03/30 08:27
借。管理費(fèi)用-職工工資7700
貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資,7700
借管理費(fèi)用-社保費(fèi)300
貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)。300
李霞老師
2022 03/30 08:28
借,應(yīng)付職工薪酬-職工工資7700
應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)300
貸,銀行存款8000
84784948
2022 03/30 08:36
老師,就是說個(gè)人承擔(dān)的部門不通過其他應(yīng)收款提現(xiàn)了,直接通過應(yīng)付職工薪酬-職工工資這個(gè)科目,對吧
李霞老師
2022 03/30 08:47
對的,就是就少了一個(gè)其他應(yīng)收款那個(gè)往來科目。
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