問題已解決
老師,你好。我們是物流公司,2月份我們公司一輛運輸車折舊完了然后賣掉了。這個賬務(wù)處理流程跟憑證應(yīng)該怎么錄入呢。
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速問速答你好
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
然后賣掉的時候
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
差額放到固定資產(chǎn)處置損益里面
2022 03/29 13:43
84785022
2022 03/29 14:05
你好。固定資產(chǎn)處置損益是在哪個科目下面的呢。我這邊沒有這個科目
王超老師
2022 03/29 14:08
你們沒有這個科目的話,用營業(yè)外損益來代替
84785022
2022 03/29 14:28
比如我們車子是原價100000,已經(jīng)折舊完了。然后賣的時候是2萬
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 10萬
貸:固定資產(chǎn)10萬
然后賣掉的時候
借:銀行存款 10萬
貸:固定資產(chǎn)清理 2萬
貸:營業(yè)外支出-固定資產(chǎn)損益 8萬
老師,這樣對嗎?
王超老師
2022 03/29 14:40
你好
是的,你這樣處理是正確的
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