問(wèn)題已解決

出口免抵退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2017 04/07 10:05
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84785022
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)期應(yīng)退稅額是153630.22,當(dāng)期免抵稅額是39665.05
2017 04/07 10:13
鄒老師
2017 04/09 09:51
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
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