問題已解決

老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個(gè)調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補(bǔ)交,單位分期把錢付給他,賬務(wù)我怎么處理

84784990| 提問時(shí)間:2022 03/28 11:57
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 交納時(shí)做分錄: 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款…員工
2022 03/28 12:06
蔣飛老師
2022 03/28 12:07
單位分期把錢付給員工 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784990
2022 03/28 12:25
老師,分期給錢的時(shí)候這個(gè)錢是出自零余額賬戶,不是基本戶銀行存款,是不是就應(yīng)該是借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入
84784990
2022 03/28 12:25
這么處理賬務(wù)不會(huì)影響我年底決算么
蔣飛老師
2022 03/28 12:29
對(duì)的,借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入 不影響年底決算的
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