問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)以前年度的財務(wù)報表和匯算清繳有誤的,怎么處理呢?但都不交稅,因為是虧損。稅務(wù)局也發(fā)現(xiàn)了,一般會怎么處理呢?

84785001| 提問時間:2022 03/28 11:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個作廢了重新報
2022 03/28 11:33
84785001
2022 03/28 11:35
會不會處罰呢?
84785001
2022 03/28 11:37
還有老師請問下是修改報表好些吧?
84785001
2022 03/28 11:39
還有計提的壞賬準(zhǔn)備是不是不應(yīng)該在匯算清繳里提現(xiàn)呢?
樸老師
2022 03/28 11:50
對的 這個需要體現(xiàn)的
84785001
2022 03/28 11:56
老師,所得稅匯算清繳表中壞賬準(zhǔn)備先在信用簡值損失里填然后再調(diào)增是嗎?那壞賬準(zhǔn)備在財務(wù)報表里填哪項呢?
樸老師
2022 03/28 12:05
同學(xué)你好 對的 再調(diào)增就可以 資產(chǎn)負債表中沒有單獨壞賬準(zhǔn)備項目,壞賬準(zhǔn)備是應(yīng)收賬款的備抵賬戶,資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款項目應(yīng)根據(jù)所屬各明細科目的期末借方余額合計數(shù)減去壞賬準(zhǔn)備后的金額填列
84785001
2022 03/28 12:07
那不是財報的利潤表總額和匯算清繳上的就對不上了
樸老師
2022 03/28 12:19
這個按照調(diào)整后的申報
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