問題已解決

你好,想請問你個一個問題,就是去年公司的性質(zhì)是以收到管理費作為收入,不以開票為收入,剛好去年年底的時候開了銷售發(fā)票,今年才紅沖去,稅局要求今年公司要以開票做收入,那我今年紅沖的那筆開票收入要怎樣做賬,紅沖那筆收入不做賬,我本月收入就多了

84784964| 提問時間:2022 03/28 11:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022 03/28 11:25
84784964
2022 03/28 11:55
負數(shù)紅沖,應收貸方余額,這筆紅沖收入也是收不回的,還需要怎樣做賬務(wù)處理
樸老師
2022 03/28 12:02
應收沖不回來的意思?
84784964
2022 03/28 14:13
應收的貸方就一直掛了筆紅字應收款,沒有沖平呢
樸老師
2022 03/28 14:25
同學你好 現(xiàn)在余額就是貸方紅字嗎
84784964
2022 03/28 15:02
是的,因為是去年開票,但公司去年賬務(wù)處理是不以銷售收入做收入,以管理費做收入,但今年就不行了,今年要以銷售收入為收入,但這張發(fā)票在今年在紅沖,?重開了 l
84784964
2022 03/28 15:03
借:應收(紅字)貸主營收入,貸應收稅費(紅字)
84784964
2022 03/28 15:04
所以應收的貸方是紅字的,要怎么做
樸老師
2022 03/28 15:12
這個收回來錢就可以了
84784964
2022 03/28 15:39
這是收不回的
樸老師
2022 03/28 15:50
同學你好 那就計入營業(yè)外支出
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